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近年來,我局以內部審計為有力抓手,查錯糾錯,防範微觀問題,不斷加強內控建設,規範經濟活動管理,促進權力規範運作,有效促進了內部監督的質量和效率。
今年,我局根據部門《下屬機構財務監督條例》和《內部管理幹部經濟責任審計辦法》,共開展單位財務收支審計、內部管理幹部經濟責任審計等6項審計工作。 在審計中,我們堅持問題導向、目標導向,嚴格程式,不走過場,關注容易出現問題的環節,擴大審計覆蓋面。 對發現的問題進行分析梳理,找出問題的根源,找出問題的癥結所在。 在整改中,我們不僅堅持“立項改革”,而且堅持“長效建”,及時梳理規範業務流程,對事項管控進行分類細化,完善制度薄弱環節,加強內控管理長效機制建設,通過複核推進建設, 充分發揮審計監督在“治病治病、防病”中的重要作用。
下一步,我局將繼續推進內部審計工作常態化、規範化、專業化,從內部審計職責定位入手,堅持突出重點、主動服務大局,進一步深化內部審計與紀檢聯動,全面提公升內部審計監督質量和效率。
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