您可以在沒有發票的情況下完成! 這5項費用無需發票即可稅前扣除!

Mondo 社會 更新 2024-02-01

一般來說,開賬必須有發票,沒有發票就不能做賬。 但是,在實踐中,有幾種情況即使沒有發票也可以記錄! 一起來看看吧!

發票不是

唯一的扣除憑證

獲取發票進入賬戶,否則會出現各種財務風險。

這種說法其實是正確的,但不是很準確。 財務會計的主要目的是客觀、真實地反映企業生產經營活動的過程和結果,因此,為了滿足準確、完整的核算要求,需要對真實業務進行記錄。

雖然發票是企業所得稅稅前扣除的常用憑證,但並不是唯一的扣除憑證!

1. 稅前扣除憑證

什麼是稅前扣除證明?

稅前抵扣憑證是指企業在計算企業所得稅應納稅所得額時,用來證明與收入相關的合理費用實際發生並用於稅前抵扣的各類憑證。

2. 內部代金券和外部代金券稅前扣除憑證按**分為內部憑證和外部憑證

內部憑證是指企業為核算成本、費用、損失等費用而製作的原會計憑證。 內部憑證的填寫和使用應當符合國家會計法律法規的有關規定。

對外憑證是指企業有經營活動等事項時,從其他單位和個人處取得的證明支出發生的憑證,包括但不限於發票(包括紙質發票、電子發票)、財務票據、納稅憑證、代收憑證、分司單等。

因此,發票並不是唯一的抵扣憑證,最常見的情況是可以在沒有發票的情況下進行稅前抵扣,請繼續看下文。

無需發票

5 稅前扣除的費用

1、個人支付500元以下的零星費用

政策依據:根據國家稅務總局2018年第28號公告的規定,只需收據即可完成會計核算和稅前扣除。

例如:員工A修鎖,個人收據為20元。

會計處理:借款:管理費-維修費20元。

信用:手頭現金20元。

2. 福利費、退休金、救濟費

向員工發放福利費用和生活困難補貼,免開發票。

還有一件事,貨幣和實物哪個更節稅?

傳送物理物件時。 A公司購買月餅,取得增值稅專用發票,價格不含稅20000元,增值稅2600元

會計處理購買時:借方:存貨貨物 20000 應納稅 - 應付增值稅(進項稅) 2600 貸方:現有現金 22600

發行時:借款:管理費(假設所有管理費)22,600

貸方:應付員工薪酬 - 非貨幣 ** 利息 22600

借款:應付員工薪酬 - 非貨幣性 ** 利息 22600

信用:庫存 20,000 件商品

應交稅費 - 應交增值稅(轉出進項稅額) 2600

稅務相關待遇。 增值稅:進項稅額轉出2600元。

企業所得稅:視同銷售所得2萬元。

視同銷售成本為20,000元。

福利費用最多可扣除應稅工資總額的 14%。

個人所得稅:併入工資薪金繳納個人所得稅。

匯款時。 A公司在中秋節期間向全體員工發放了共計2萬元的現金福利。

會計處理。 借款:管理費用(假設所有管理費用)20,000

貸方:應付員工薪酬 - 貨幣 ** 利息 20,000

借款:應付員工薪酬-貨幣**利息20,000

信用:銀行存款 20000

稅務相關待遇。 增值稅:不參與。

企業所得稅:福利費用最多扣除應稅工資總額的 14%。

個人所得稅:併入工資薪金繳納個人所得稅。

總結

這樣看,公司節假日給福利,不管是直接送錢還是送禮,在納稅上都是一樣的,沒有比節稅的了。

3. 支付差旅費在差旅費報銷表單中,允許企業因經營活動發生的合理差旅費,憑真實合法的憑證在稅前扣除,並提供商務旅客姓名、出差地點、出差時間、繳費憑證等材料。

注意:出差的交通和住宿費用只有在您獲得發票的情況下才能扣除。

4. 餐費補貼員工因公務不能到單位吃飯或不能回餐的,給予餐補:無需發票,不繳納個人所得稅。

公司需提供的材料:

5、不履行合同的違約金因不履行合同而支付的違約金不是增值稅應稅行為,也不需要取得發票,但可以憑藉已簽署的應稅貨物或應稅服務協議、賠償協議、收款人出具的收據,或者一些需要法院判決或調解文書, 仲裁機構的裁決等

但也有例外,部分地區規定,部分商家仍需取得稅前抵扣發票,具體視當地情況而定。

必須有發票才能這樣做

12 稅前扣除的費用

根據《國家稅務總局關於印發〈企業所得稅稅前抵扣憑證管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2018年第28號)第九條規定,企業在境內發生的支出專案為增值稅應稅專案(以下簡稱“應稅專案”)的, 另一方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人,其支出應當作為稅前抵扣憑證開具發票(含稅務機關按規定開具的發票)。

無論其他情況如何,如果同時滿足以下三個條件,發票將用作稅前扣除憑證:

1.國內支出;

2.屬於增值稅應稅專案,即對方需要繳納增值稅;

3.另一方是已辦理稅務登記的增值稅納稅人。

細節

1.銀行收取手續費、佣金、報酬、管理費、服務費、手續費、開戶費、過戶費、結算費、過戶費等費用,並以發票作為稅前抵扣憑證,一般納稅人在取得專項票據時可按規定抵扣進項稅額。

2.為支付銀行等單位的利息支出,以發票作為稅前抵扣憑證,建議一般納稅人即使按規定不能抵扣專用票,也要取得普通發票。

3.企業支出票據貼現費作為稅前抵扣憑證,即使一般納稅人獲得專項票據,也建議取得普通發票。

4.對於單位微信賬號、支付寶賬號的手續費,發票作為稅前抵扣憑證,一般納稅人在拿到專票時可按規定抵扣進項稅額。

5.單位POS機手續費,向收單方開具發票,以發票作為稅前抵扣憑證,一般納稅人可按規定取得進項稅額專項票據。

6.發票作為飛機(火車票除外)退票費、手續費的稅前抵扣憑證,一般納稅人在取得特種客票時可按規定抵扣進項稅額。

7.火車票的退票費和手續費以中國鐵路總公司及其所屬運輸企業(含分公司)印製的鐵路票據為稅前抵扣憑證。

8.單位車的ETC路橋通行費,作為稅前抵扣憑證,按發票規定從進項稅額中扣除,一般納稅人按規定取得電子發票抵扣進項稅額。

9.單位繳納的財產、商業保險費,以發票作為稅前抵扣憑證,按規定從進項稅額中扣除,一般納稅人在取得專票時可按規定抵扣進項稅額。

10.單位支付的**費、上網費等通訊費用,以發票作為稅前抵扣憑證,按規定從進項稅額中扣除,一般納稅人在取得專項票據時可按規定抵扣進項稅額。

11.單位購置補充耕地指標的,應當使用發票作為稅前抵扣憑證,一般納稅人在取得專用發票時,可以按規定抵扣進項稅額。

12.單位支付拍賣行的手續費或佣金收入,按照“經紀服務”繳納增值稅,並以發票作為稅前抵扣憑證,一般納稅人在取得專票時可按規定抵扣進項稅額。

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